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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 11.115.000
Nro. de Orden de Pago
107747
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.570.162
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 39.611
Retención IVA
₲ 303.136
Retención Renta
₲ 202.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-25007-15-104033
Monto Contrato
₲ 61.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.992.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283736
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA DAMAS DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc