Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002257
Nro. de Timbrado
11434950
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
110399
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-25007-16-118727
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300806
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc