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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003836
Nro. de Timbrado
12791745
Monto de la Factura
₲ 4.860.000
Nro. de Orden de Pago
37603
Fecha de Orden de Pago
30-08-2018
Fecha Emisión Cheque
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.621.772
IVA
₲ 441.818

Retención DNCP
₲ 17.319
Retención IVA
₲ 132.545
Retención Renta
₲ 88.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
532/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-152886
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.480.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328616
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bóvedas y Cajas de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf