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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003827
Nro. de Timbrado
12791745
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. de Orden de Pago
37499
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.200
IVA
₲ 20.000
Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
532/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-152886
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.480.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328616
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bóvedas y Cajas de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf