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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004525
Nro. de Timbrado
12676665
Monto de la Factura
₲ 6.277.200
Nro. de Orden de Pago
32892
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.064.528
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.356
Retención IVA
₲ 188.316
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
275/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27001-18-152728
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.724.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.633.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336634
Nombre de la Licitación
Suscripción a Revistas y Periodicos para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf