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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-009429
Nro. de Timbrado
11861315
Monto de la Factura
₲ 5.565.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.292.213
IVA
₲ 505.909

Retención DNCP
₲ 19.832
Retención IVA
₲ 151.773
Retención Renta
₲ 101.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106208
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.843.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.262.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos y revistas para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas