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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005272
Monto de la Factura
₲ 4.603.500
Nro. de Orden de Pago
1427
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.377.845
IVA
₲ 418.500
Retención DNCP
₲ 16.405
Retención IVA
₲ 125.550
Retención Renta
₲ 83.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104118
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.612.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.749.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283149
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado Nacional e Internacional para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales