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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015328-15890
Nro. de Timbrado
11082385
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.963
IVA
₲ 26.727

Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 26.727
Retención Renta
₲ 17.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109513
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287931
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas