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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000394
Nro. de Timbrado
10862379
Monto de la Factura
₲ 8.850.000
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.416.189
IVA
₲ 241.364

Retención DNCP
₲ 31.538
Retención IVA
₲ 241.364
Retención Renta
₲ 160.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116199
Monto Contrato
₲ 8.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SHIMADZU Y AGILENT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas