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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 4.804.235
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.568.739
IVA
₲ 436.749

Retención DNCP
₲ 17.121
Retención IVA
₲ 131.025
Retención Renta
₲ 87.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110693
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.379.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.092.215

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286699
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia