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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-7532
Nro. de Timbrado
11426441
Monto de la Factura
₲ 14.011.148
Nro. de Orden de Pago
8150
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.324.346
IVA
₲ 1.273.741
Retención DNCP
₲ 49.931
Retención IVA
₲ 382.123
Retención Renta
₲ 254.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106863
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.996.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.095.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria