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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-20677/78
Monto de la Factura
₲ 15.786.500
Nro. de Orden de Pago
8174
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.012.675
IVA
₲ 1.435.136
Retención DNCP
₲ 56.257
Retención IVA
₲ 430.540
Retención Renta
₲ 287.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106863
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.996.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.095.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria