Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0026673
Monto de la Factura
₲ 9.316.050
Nro. de Orden de Pago
8217
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.859.393
IVA
₲ 846.913

Retención DNCP
₲ 33.200
Retención IVA
₲ 254.074
Retención Renta
₲ 169.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106863
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.996.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.095.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria