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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016440
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 6.273.380
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.965.871
IVA
₲ 570.307

Retención DNCP
₲ 22.356
Retención IVA
₲ 171.092
Retención Renta
₲ 114.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106584
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289974
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca CANON del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado