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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 1.435.000
Nro. de Orden de Pago
2535
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.429.886
IVA
₲ 130.455
Retención DNCP
₲ 5.114
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO DOMINGO VILLALBA GAUTO
RUC
2240656-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85068
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.410.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268481
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y lineas telefonicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas