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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 68.150.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.809.411
IVA
₲ 6.195.455

Retención DNCP
₲ 242.862
Retención IVA
₲ 1.858.636
Retención Renta
₲ 1.239.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
044/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-81179
Monto Contrato
₲ 68.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.809.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generadores y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción