- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003428/ 3429
Monto de la Factura
₲ 4.121.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.996
IVA
₲ 374.636
Retención DNCP
₲ 14.686
Retención IVA
₲ 112.391
Retención Renta
₲ 74.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
010-013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-77496
Monto Contrato
₲ 34.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.154.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.620.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257057
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción