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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009392
Nro. de Timbrado
15171291
Monto de la Factura
₲ 5.973.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.626.132
IVA
₲ 543.000

Retención DNCP
₲ 21.068
Retención IVA
₲ 162.900
Retención Renta
₲ 162.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191132
Monto Contrato
₲ 71.311.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.311.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.225.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376381
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu