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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005787
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 19.193.333
Nro. de Orden de Pago
835
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.061.798
IVA
₲ 1.744.848

Retención DNCP
₲ 67.700
Retención IVA
₲ 523.454
Retención Renta
₲ 523.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-191846
Monto Contrato
₲ 81.223.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.927.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.195.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383739
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de firmas digitales ? Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción