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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001460
Monto de la Factura
₲ 44.941.250
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.941.250
IVA
Retención DNCP
₲ 160.154
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-39719
Monto Contrato
₲ 44.941.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.101.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.941.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas