Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
00014/36083
Monto de la Factura
₲ 4.532.651
Nro. de Orden de Pago
1158
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.355.502
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
08-2.013
Código de Contratación (CC)
CD-30228-13-70466
Monto Contrato
₲ 49.980.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.882.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.882.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249429
Nombre de la Licitación
Productos alimenticios - Guardería y Servicio Social.-
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia