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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000723
Monto de la Factura
₲ 7.130.000
Nro. de Orden de Pago
41402
Fecha de Orden de Pago
03-02-2014
Fecha Emisión Cheque
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.780.500
IVA
₲ 648.182
Retención DNCP
₲ 25.409
Retención IVA
₲ 194.455
Retención Renta
₲ 129.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
030-2013
Código de Contratación (CC)
CD-26002-13-72466
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.874.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251864
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena lavada para redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap