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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 4.691.800
Nro. de Orden de Pago
4276
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.461.817
IVA
₲ 426.527

Retención DNCP
₲ 16.720
Retención IVA
₲ 127.958
Retención Renta
₲ 85.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-87931
Monto Contrato
₲ 83.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.304.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas