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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Nro. de Timbrado
13815851
Monto de la Factura
₲ 350.850
Nro. de Orden de Pago
19937
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.574
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOHN & COMPANY S.A..
RUC
80088447-7
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23020-19-176234
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.988.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.411.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362477
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional