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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000125
Nro. de Timbrado
11579142
Monto de la Factura
₲ 2.378.600
Nro. de Orden de Pago
5206
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.262.006
IVA
₲ 216.236

Retención DNCP
₲ 8.476
Retención IVA
₲ 64.871
Retención Renta
₲ 43.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121538
Monto Contrato
₲ 92.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.298.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.774.481

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas