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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-21526
Monto de la Factura
₲ 214.200
Nro. de Orden de Pago
1680
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.418
IVA
₲ 19.473

Retención DNCP
₲ 782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PRE 573/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-75544
Monto Contrato
₲ 57.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.779.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.196.046

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar