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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1494
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. de Orden de Pago
1982
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.160
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.340
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 58.500

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
PRE 575/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-75213
Monto Contrato
₲ 10.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.095.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.020.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO INTERNO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar