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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003428
Monto de la Factura
₲ 4.672.800
Nro. de Orden de Pago
4154
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.443.748
IVA
₲ 424.800

Retención DNCP
₲ 16.652
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 84.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
67/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-67077
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.172.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.693.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245497
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel