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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000448
Nro. de Timbrado
15872300
Monto de la Factura
₲ 143.660.833
Nro. de Orden de Pago
1707
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.109.397
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 506.731
Retención IVA
₲ 3.918.023
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-220791
Monto Contrato
₲ 181.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.539.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.943.414

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420783
Nombre de la Licitación
Reparación de local Sy Roga
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu