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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000546
Monto de la Factura
₲ 14.961.500
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.228.115
IVA
₲ 1.360.136

Retención DNCP
₲ 53.317
Retención IVA
₲ 408.041
Retención Renta
₲ 272.027
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-103207
Monto Contrato
₲ 14.961.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.961.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.228.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284378
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA CAMIONETAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción