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Datos del Pago

Nro. de Factura
97-98
Monto de la Factura
₲ 7.351.000
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.667
IVA
₲ 668.273

Retención DNCP
₲ 26.196
Retención IVA
₲ 200.482
Retención Renta
₲ 133.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88472
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.236.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.091.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274218
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu