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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00181
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. de Orden de Pago
310
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.249.420
IVA
₲ 501.818

Retención DNCP
₲ 19.671
Retención IVA
₲ 150.545
Retención Renta
₲ 100.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89134
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.645.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.309.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271435
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro