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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00198
Monto de la Factura
₲ 7.575.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.203.687
IVA
₲ 688.636
Retención DNCP
₲ 26.995
Retención IVA
₲ 206.591
Retención Renta
₲ 137.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89134
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.645.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.309.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271435
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro