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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007481
Monto de la Factura
₲ 3.140.448
Nro. de Orden de Pago
2867
Fecha de Orden de Pago
07-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.048.116
IVA
₲ 62.348

Retención DNCP
₲ 12.066
Retención IVA
₲ 18.704
Retención Renta
₲ 61.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
040/14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86255
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.085.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.019.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271228
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES- CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa