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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000062
Nro. de Timbrado
11357926
Monto de la Factura
₲ 1.465.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.459.673
IVA
₲ 133.182

Retención DNCP
₲ 5.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-98623
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.306.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.358.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274238
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Eléctrónica y Comunicación Oral del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu