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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.364
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-99545
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.723.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270101
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Corta Césped, Maquinarias Hidrolavadoras, Enceradora, Pulidora y Otros.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación