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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026665
Monto de la Factura
₲ 836.500
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.496
IVA
₲ 760.455

Retención DNCP
₲ 2.981
Retención IVA
₲ 22.814
Retención Renta
₲ 15.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANIE STELLA YAMBAY FERREIRA
RUC
1371766-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87668
Monto Contrato
₲ 46.048.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.044.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.230.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271431
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro