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Datos del Pago
Nro. de Factura
2189
Monto de la Factura
₲ 2.440.000
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.396
IVA
₲ 221.818
Retención DNCP
₲ 8.695
Retención IVA
₲ 66.545
Retención Renta
₲ 44.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-98623
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.306.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.358.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274238
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Eléctrónica y Comunicación Oral del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu