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Datos del Pago

Nro. de Factura
2036
Monto de la Factura
₲ 2.675.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
28-05-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.876
IVA
₲ 243.182

Retención DNCP
₲ 9.533
Retención IVA
₲ 72.955
Retención Renta
₲ 48.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-98623
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.306.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.358.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274238
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Seguridad Eléctrónica y Comunicación Oral del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu