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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000664
Nro. de Timbrado
11525332
Monto de la Factura
₲ 17.975.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.093.899
IVA
₲ 1.634.091

Retención DNCP
₲ 64.056
Retención IVA
₲ 490.227
Retención Renta
₲ 326.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121284
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.093.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309985
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu