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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001086
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 5.965.190
Nro. de Orden de Pago
1323
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.672.787
IVA
₲ 542.290

Retención DNCP
₲ 21.258
Retención IVA
₲ 162.687
Retención Renta
₲ 108.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-120740
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.257.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.626.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central