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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.422.727
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 9.091
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-68970
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.381.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249773
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas