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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002986
Monto de la Factura
₲ 12.081.068
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.488.875
IVA
₲ 1.098.279

Retención DNCP
₲ 43.053
Retención IVA
₲ 329.484
Retención Renta
₲ 219.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-78784
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.691.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.391.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263326
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas