Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-004470
Nro. de Timbrado
15849172
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. de Orden de Pago
3542
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.364.517
IVA
₲ 131.818

Retención DNCP
₲ 5.115
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
₲ 39.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204909
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.920.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.126.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394509
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria