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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007709
Nro. de Timbrado
15486759
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.908
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.092
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MULTITAINER SA
RUC
80070934-9
Número de Contrato
1609 AL 1619
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205155
Monto Contrato
₲ 122.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.234.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.009.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400049
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE CONTENEDORES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas