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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004997
Nro. de Timbrado
15818581
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1093
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.272
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209909
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.558.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.233.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias