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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0011284
Monto de la Factura
₲ 18.234.500
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
10-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.143.412
IVA
₲ 1.657.682

Retención DNCP
₲ 64.318
Retención IVA
₲ 497.305
Retención Renta
₲ 497.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
15C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209766
Monto Contrato
₲ 46.791.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.690.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.022.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401890
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa, Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas