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Datos del Pago

Nro. de Factura
21119
Nro. de Timbrado
11921863
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.365.006
IVA
₲ 417.273

Retención DNCP
₲ 16.357
Retención IVA
₲ 125.182
Retención Renta
₲ 83.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23015-16-128935
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.089.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314760
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas