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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000087/88
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
5096
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.316
IVA
₲ 1.418.183

Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AIRMEN S.A.
RUC
80018555-2
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-91441
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.014.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.388.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272695
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel