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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 14.077.000
Nro. de Orden de Pago
5285
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.386.972
IVA
₲ 1.279.727

Retención DNCP
₲ 50.165
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 255.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
48-2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-98634
Monto Contrato
₲ 28.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.292.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.171.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel